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文山州人民医院2019年部门预算编制目录
来源: 财务科  发布时间:2019年03月21日 16:33:49  阅读:449
    

文山州人民医院2019年部门预算编制目录

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二 、部门基本情况

三、2019年部门预算收支情况

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词进行解释

第二部分2019部门预算公开套表(见附件)

表一:部门财务收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:部门财政拨款收支总体情况表

表五:部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六:部门基本支出情况表

表七:部门政府性基金预算支出情况表

表八:部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九:部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十:州本级项目支出绩效目标表

表十一:州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

表十二:对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

关于文山州人民医院2019年部门预算编制情况的说明

文山州人民医院为深入贯彻落实《预算法》,建立健全规范、公开透明的现代预算制度,现将本单位预算公开并作如下说明:

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能 :医疗卫生、公共卫生、预防保健、教学、科研工作。

(二)主要工作 :深化公立医院改革,促进医院健康持续发展。

二 、部门基本情况 

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。2019年部门预算编制时,在职在编实有人员1209人,离退休人员338人,在编实有车辆13辆。

三、2019年部门预算收支情况

2019年部门预算财务总收入7210。72万元,其中:一般公共预算7210。72万元,政府性基金预算0万元。

2019年部门预算总支出7210。72万元,其中:一般公共预算支出7210。72元(其中:基本支出7210。72万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%),政府性基金预算支出0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出7151.11万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的95.37%;办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.63%。

(二)项目支出情况

2019年用于保障工作任务的完成或事业发展目标,专项用于业务工作的项目经费支出0万元。与上年对比无增减变动。

四、政府采购安排情况说明

结合工作实际,年内无需通过政府采购办理的相关事项,政府采购预算为零,如发生支出将及时报财政备案。

五、专业性较强的名词进行解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是)一个部门一本账。

 

附件:文山州人民医院2019年部门预算公开表格

 

                               文山州人民医院

                               2019年3月20日